
2019年7期
刊物介紹
《中國內部審計》是中國內部審計協(xié)會主管、主辦的國家級刊物,2014年被國家新聞出版廣電總局認定為首批全國學術期刊,是國內內部審計的權威刊物。創(chuàng)刊以來,不斷調整完善,已成為廣大內部審計人員的首選刊物和必讀刊物;成為各行各業(yè)內部審計機構開展內部審計工作的得力助手;成為企業(yè)、事業(yè)單位領導和管理人員、財會人員加強管理、提高效益的良師益友;也成為財經(jīng)界、大專院校審計理論研究者重要的信息源及資料源。《中國內部審計》堅持面向基層,服務實踐,宣傳內部審計成果,推動內部審計發(fā)展的辦刊宗旨,宣傳黨和國家有關內部審計的方針、政策和法規(guī),詮釋中國內部審計協(xié)會發(fā)布的內部審計準則,介紹一線內部審計機構及人員開展內部審計工作的成功經(jīng)驗、做法及技術技巧,宣傳內部審計先進單位和先進個人的優(yōu)秀事跡;揭示內部審計實際工作存在的問題并探討解決問題的方法和途徑;展示國內外最新的內部審計理論研究成果;交流各級領導重視內部審計、發(fā)揮內部審計作用的認識、經(jīng)驗、做法;及時準確傳輸國內外內部審計動態(tài)及國際內部審計師協(xié)會和CIA等資格考試的信息。
中國內部審計
研究
實務
- “多系統(tǒng)”模式下電網(wǎng)企業(yè)數(shù)字化審計初探
- 創(chuàng)新構建“四位一體”合力監(jiān)督機制
- 生產(chǎn)性技改項目評價審計評分體系構建及應用
- 基于內部控制評價視角的在線課程資源建設審計實踐
- 內部審計“巧轉向 促重構 緩陣痛”
- 商業(yè)銀行民營隱性集團客戶信貸業(yè)務審計策略淺析
- 領導干部自然資源資產(chǎn)離任審計路徑探索
- 基于大數(shù)據(jù)技術提升內部審計質量的路徑
- 高校建設項目投資評審的主要內容及重點
- 電力企業(yè)內部經(jīng)濟責任數(shù)字化審計的探索與實踐
- 高校審計部門如何加強對造價咨詢企業(yè)的監(jiān)督管理
- 經(jīng)濟責任審計為領導干部履職精準畫像的思考和實踐
- 廣東移動審計信息化平臺建設實踐探索
- 英國審計署《2019—2022年戰(zhàn)略規(guī)劃》報告觀點綜述及啟示
- 武漢、南京和成都上市公司審計狀況比較研究
- 基于《政府會計制度》體系的高校會計核算轉型研究
- 京津冀技術市場建設的政策分析
- 創(chuàng)新內部審計監(jiān)督 服務公司跨越發(fā)展
- 弗萊明的石頭