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        掌控4S店運(yùn)營的100張圖(45)

        2018-05-21 07:28:25谷朝峰
        汽車與駕駛維修(維修版) 2018年4期
        關(guān)鍵詞:臺(tái)次控制線毛利

        文:谷朝峰

        第68張圖:經(jīng)營預(yù)算管理模型

        如果說經(jīng)銷商管理者的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)預(yù)期的經(jīng)營效益,預(yù)算管理則可以看作是幫助指導(dǎo)經(jīng)銷商管理者達(dá)成目標(biāo)的一種管理手段或方法。盡管預(yù)算管理的重要性如此明顯,然而在筆者對(duì)多家品牌經(jīng)銷商運(yùn)營管理輔導(dǎo)的過程中發(fā)現(xiàn),似乎只有少部分具有規(guī)范集團(tuán)性質(zhì)運(yùn)營的經(jīng)銷商,能夠正確執(zhí)行與應(yīng)用預(yù)算管理的方法。相當(dāng)一部分經(jīng)銷商對(duì)于預(yù)算推行,依然還處于“粗放式”的管理階段。

        基于此,筆者為大家提供了一個(gè)基于管控要素進(jìn)行經(jīng)營預(yù)算管理的參考模型(圖68a),以期幫助經(jīng)銷商管理層系統(tǒng)地掌握經(jīng)營預(yù)算管理的重點(diǎn)。從這個(gè)模型中,可以清晰地獲取到經(jīng)營預(yù)算管理的重點(diǎn)來自5個(gè)層面的要素,它們分別為:毛利Ⅰ、毛利Ⅱ、毛利Ⅲ、貢獻(xiàn)毛益和凈利潤。

        在這5個(gè)管理要素中,貢獻(xiàn)毛益、凈利潤是4S店高層管理者所關(guān)注的(如董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和業(yè)務(wù)總監(jiān)),而毛利Ⅰ、毛利Ⅱ和毛利Ⅲ則是中層管理者所關(guān)注的(如業(yè)務(wù)經(jīng)理或業(yè)務(wù)主管等)。正是因?yàn)?S店各級(jí)管理者關(guān)注的重點(diǎn)有所不同,也就意味著預(yù)算管理派生出兩條控制線:一條是預(yù)算計(jì)劃與分解控制線,是由4S店高層管理者向中基層管理者推進(jìn);另一條是預(yù)算達(dá)成過程管理控制線,是由4S店中基層管理者向高層管理者推進(jìn)。

        圖68a 經(jīng)營預(yù)算管理模型

        1.預(yù)算計(jì)劃與分解控制線

        通常情況下,業(yè)務(wù)預(yù)算的始點(diǎn)是由4S店投資方(董事長)在第三季度提出下一年度的經(jīng)營利潤需求。它需要由總經(jīng)理協(xié)同公司高級(jí)管理層,基于5個(gè)層面管理要素設(shè)定出達(dá)成目標(biāo)基準(zhǔn),在報(bào)請(qǐng)投資方批準(zhǔn)后,再會(huì)同中、基層管理者將年度經(jīng)營預(yù)算目標(biāo)進(jìn)一步分解為月度基準(zhǔn)目標(biāo),并以此作為各經(jīng)營業(yè)務(wù)部門經(jīng)營預(yù)算控制的基礎(chǔ)。

        圖68b為經(jīng)營預(yù)算計(jì)劃與分解管理(售前)管理工具,毛利Ⅰ=營業(yè)收入-營業(yè)成本,也就是銷售裸車含裝車精品差價(jià)項(xiàng)目(對(duì)于前裝精品,因?yàn)橹鲗?dǎo)為銷售部門,建議進(jìn)行打包為銷售利潤)。通常來講,毛利Ⅰ反映的是一家公司的業(yè)務(wù)營銷水平。

        毛利Ⅱ=毛利Ⅰ+衍生產(chǎn)品毛利,衍生產(chǎn)品毛利則是零售精品、金融手續(xù)費(fèi)、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)傭金以及二手車置換傭金等業(yè)務(wù)的總和。毛利Ⅱ則反映出一家公司衍生業(yè)務(wù)的開拓水平。

        毛利Ⅲ=毛利Ⅱ+廠家返利。所謂廠家返利,是經(jīng)銷商按照不同的經(jīng)營質(zhì)量水平所獲得的各種獎(jiǎng)勵(lì)(包括考核返利與各種形式的運(yùn)營補(bǔ)助等)。毛利Ⅲ反映出一家公司對(duì)運(yùn)營質(zhì)量管理的水平。

        圖68b 經(jīng)營預(yù)算計(jì)劃與分解管理示例(售前)

        貢獻(xiàn)毛益=毛利Ⅲ-業(yè)務(wù)變動(dòng)費(fèi)用。通常來講,業(yè)務(wù)變動(dòng)費(fèi)用包括運(yùn)輸成本、倉儲(chǔ)成本、油料費(fèi)和物料消耗等,貢獻(xiàn)毛益反映的是一家公司對(duì)業(yè)務(wù)營銷費(fèi)用的管理能力。

        凈利潤=貢獻(xiàn)毛益-固定費(fèi)用。固定費(fèi)用通常是指員工人力成本、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)用、差旅費(fèi)和招待費(fèi)等綜合運(yùn)營費(fèi)用,凈利潤反映的是一家公司對(duì)業(yè)務(wù)綜合費(fèi)用的管理能力。

        同理,圖68c為經(jīng)營預(yù)算計(jì)劃與分解管理(售后)管理工具,主要的不同點(diǎn)體現(xiàn)在毛利Ⅰ、毛利Ⅱ和毛利Ⅲ所對(duì)應(yīng)的科目不同。如對(duì)應(yīng)售后而言,養(yǎng)護(hù)用品與裝具是售后衍生業(yè)務(wù)的重點(diǎn)。

        這里有必要說明的是經(jīng)營預(yù)算計(jì)劃與分解管理原則,以售后預(yù)算為例,經(jīng)營預(yù)算計(jì)劃原則是“定率變量”。所謂定率,是指將維修差價(jià)率、養(yǎng)護(hù)差價(jià)率和精品差價(jià)率等,在數(shù)值上可按照不低于行業(yè)平均水平的定值,設(shè)定作為相對(duì)固定的預(yù)算測(cè)算基準(zhǔn)值;而變量則是指輛次、收入,這需要參考4S店的歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)和市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)趨勢(shì),在數(shù)值上進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。原則上,結(jié)合當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)發(fā)展趨勢(shì),入廠輛次可較去年度上浮20%;而維修產(chǎn)值考慮到單車維修收入下調(diào)的限制,可設(shè)定為較上年度上浮15%~20%之間。

        至于經(jīng)營預(yù)算分解,是指根據(jù)年度商務(wù)政策和公司的經(jīng)營策略制定年度預(yù)算,并將年度預(yù)算進(jìn)行月度分解,目的是便于中基層管理者展開月度執(zhí)行達(dá)標(biāo)狀態(tài)分析。其對(duì)應(yīng)的管理原則是“峰谷定律”,即根據(jù)每月度歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)變動(dòng)規(guī)律,設(shè)定分解相應(yīng)的對(duì)應(yīng)計(jì)劃目標(biāo)值。如跨春節(jié)假期的月份通常是經(jīng)營的淡季,取相對(duì)低的目標(biāo)值;而夏天起始的月份因大量空調(diào)類維保業(yè)務(wù)的加入,往往是經(jīng)營的旺季,設(shè)定為相對(duì)高的目標(biāo)值。

        圖68c 預(yù)算計(jì)劃與分解管理(售后)

        2.預(yù)算達(dá)成過程管理控制線

        預(yù)算達(dá)成過程管理控制線是由4S店中、基層管理者向高層管理者推進(jìn)的。管理目標(biāo)是基于月度分解的數(shù)據(jù)進(jìn)行月度對(duì)標(biāo)總結(jié)分析,同時(shí)結(jié)合全年度的預(yù)算達(dá)成進(jìn)度,對(duì)本年度剩余月份的經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè)調(diào)整,以期符合年度預(yù)算總目標(biāo)達(dá)成的需要。

        以預(yù)算達(dá)成管理控制工具(售后)為例(圖68d),相關(guān)控制要素包括:時(shí)間進(jìn)度(當(dāng)前月度/12)、目標(biāo)達(dá)成進(jìn)度、與目標(biāo)差值(年度目標(biāo)與實(shí)際達(dá)成的差值)、剩余執(zhí)行月度分解、已發(fā)生月均以及壓力值(剩余執(zhí)行月度分解/已發(fā)月均)。具體執(zhí)行要點(diǎn)如下。

        (1)對(duì)標(biāo)上月度各預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行情況,分析原因,并針對(duì)弱項(xiàng)進(jìn)行針對(duì)性提升。主要包括針對(duì)產(chǎn)值結(jié)構(gòu)和差價(jià)率的對(duì)標(biāo)分析,如圖68e所示。

        (2)對(duì)標(biāo)全年預(yù)算指標(biāo),界定出未完成月度的任務(wù)壓力指數(shù)。如圖68f所示,該公司售后部門1—8月份的維修結(jié)算輛次合計(jì)為5 246臺(tái)次,累計(jì)產(chǎn)值474萬元(不含稅),基于年度預(yù)算目標(biāo),年度未完成的剩余輛次和產(chǎn)值分別為2 074臺(tái)次與351萬元。由此分解到9—12月份,每個(gè)月度的均值分別為778臺(tái)次與88萬元。

        圖68f 下月度預(yù)算達(dá)成目標(biāo)設(shè)定示例

        用剩余執(zhí)行月度分解除以已發(fā)生月均,即得到了預(yù)算達(dá)成壓力指數(shù)。壓力指數(shù)用百分比表示,壓力指數(shù)小于100%是我們希望看到的結(jié)果。

        (3)結(jié)合歷史經(jīng)驗(yàn)和壓力指數(shù),制定出下月計(jì)劃目標(biāo),并基于計(jì)劃目標(biāo)對(duì)原定模型管控工具基準(zhǔn)值進(jìn)行修正推進(jìn)。具體的做法是:基于剩余執(zhí)行月度分解目標(biāo),同時(shí)參照8月份的實(shí)際達(dá)成制定。如9月份的輛次目標(biāo)可設(shè)定為700臺(tái)次,產(chǎn)值79萬元(參照單車客單價(jià)1 131元)。這就意味著9月份的推進(jìn)方向?yàn)椋捍_保進(jìn)廠臺(tái)次達(dá)到700臺(tái)次,單車客單價(jià)1 131元。相關(guān)的推進(jìn)方法可參照之前給出的崗位目標(biāo)分解推進(jìn)法。

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