最近,中國銀監(jiān)會起草了《商業(yè)銀行內(nèi)部審計指引(征求意見稿)》,向社會公開征求意見。為推動商業(yè)銀行進一步提升內(nèi)部審計的獨立性和有效性,銀監(jiān)會結(jié)合國內(nèi)銀行實際,對現(xiàn)行《指引》進行修訂,對商業(yè)銀行內(nèi)部審計提出規(guī)范性要求?!吨敢沸抻喌闹饕獌?nèi)容包括:一是強化銀行內(nèi)部審計的獨立性;二是完善內(nèi)部審計組織架構(gòu);三是提出銀行制定內(nèi)審章程的要求;四是明確銀行內(nèi)審工作流程;五是對審計外包加以規(guī)范;六是明確監(jiān)管評價的機制安排;七是對銀行集團和村鎮(zhèn)銀行予以差異化對待。要求銀行集團在集團層面建立與其業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度相適宜的內(nèi)部審計制度。endprint