韓鈺
【摘 要】 通過對A公立醫(yī)院原有合同管理制度與內(nèi)控規(guī)范對比,進行合同管理的風險評估,發(fā)現(xiàn)醫(yī)院合同管理內(nèi)控制度存在制定不規(guī)范、執(zhí)行不嚴格、信息系統(tǒng)不健全、評價監(jiān)督不力等問題。針對這些問題,提出在修訂合同管理制度的基礎上,進一步對醫(yī)院的合同管理業(yè)務進行梳理,分為設備采購、物資采購、基建工程、維修工程、服務及其他等類型,每一類合同按照合同的簽訂、履行、檔案管理等環(huán)節(jié)進行整理。同時,為進一步提高醫(yī)院內(nèi)部管理水平,規(guī)范內(nèi)部控制,加強廉政風險防控機制建設,提出了完善合同內(nèi)部控制制度、加強合同訂立管理、有效監(jiān)控合同履行、有效處理合同糾紛和提高評價監(jiān)督效果等措施。
【關鍵詞】 公立醫(yī)院; 合同管理; 風險評估; 風險控制; 制度流程
【中圖分類號】 F234.3;R197.322 【文獻標識碼】 A 【文章編號】 1004-5937(2017)19-0018-03
公立醫(yī)院是非營利性事業(yè)單位,但其經(jīng)濟業(yè)務運行的復雜程度與企業(yè)相似。合同在公立醫(yī)院經(jīng)營管理活動中是具有約束力的法律文件,是醫(yī)院經(jīng)營活動的法律依據(jù)[ 1 ]。醫(yī)院合同管理是通過識別合同的訂立、履行、歸檔以及糾紛管理中存在的風險,建立有效的合同管理控制機制,確保合同有效實施[ 2 ]。
一、合同管理內(nèi)部控制制度存在的問題
為了加強醫(yī)院合同管理,規(guī)范合同行為,A公立醫(yī)院制定了合同管理制度,規(guī)定了醫(yī)院需要簽訂合同的業(yè)務范圍,明確了合同審批流程、合同變更程序及合同登記人員職責等。為了推動行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設,A公立醫(yī)院加強了對合同訂立的管理,明確合同訂立的范圍和條件;對合同履行情況實施有效的監(jiān)控;根據(jù)合同履行情況辦理價款結算和賬務處理;加強合同登記的管理,實行對合同的全過程管理。
筆者通過對A公立醫(yī)院原有的合同管理制度逐條進行梳理,在原有合同管理制度基礎上,對照內(nèi)部控制規(guī)范中業(yè)務層面控制的合同控制內(nèi)容,對合同控制的要求及風險點進行分析,并結合A公立醫(yī)院原有合同管理制度進行對比,得出對比結果,如表1所示。
通過對A公立醫(yī)院原有合同管理制度與內(nèi)控規(guī)范進行對比,發(fā)現(xiàn)醫(yī)院合同管理內(nèi)控制度還存在以下問題:
(一)合同內(nèi)控制度制定不規(guī)范
內(nèi)控規(guī)范已發(fā)布五年,但醫(yī)院沒有把合同內(nèi)部控制當作一個體系進行整體設計,沒有嚴格按照合同內(nèi)控規(guī)范要求建立合同內(nèi)部控制體系,雖然制定了合同管理制度,但是制度內(nèi)容沒有完全覆蓋內(nèi)控規(guī)范的要求,如現(xiàn)有的合同制度未明確授權審批和簽署權限,未明確合同訂立的范圍和條件,應訂立但未訂立合同等,醫(yī)院合同內(nèi)控制度缺乏統(tǒng)一的規(guī)劃與管理,缺乏全面性。
(二)合同內(nèi)控制度執(zhí)行不嚴格
醫(yī)院對風險評估關注不足,沒有確定合同內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門,沒有建立單位各部門在內(nèi)部控制中的溝通協(xié)調和聯(lián)動機制。涉及合同的決策、執(zhí)行、監(jiān)督?jīng)]有實現(xiàn)有效分離,權責不對等,醫(yī)院的合同專用章保管不善,未實施歸口管理。發(fā)生違規(guī)簽訂擔保、投資和借貸合同;未能及時發(fā)現(xiàn)已經(jīng)或可能導致單位經(jīng)濟利益受損的情況,或未能采取有效措施;未按規(guī)定的程序辦理合同變更、解除等;未能及時進行價款結算和賬務處理。
(三)合同管理信息系統(tǒng)不健全
醫(yī)院建立了個別信息系統(tǒng),但是沒有完全覆蓋全部業(yè)務范圍,沒有將合同內(nèi)部控制流程嵌入到信息系統(tǒng)中,且信息系統(tǒng)都是孤島狀態(tài),沒有達到醫(yī)院數(shù)據(jù)的有效融合,資源共享較差,數(shù)據(jù)安全性不高,信息數(shù)據(jù)缺乏準確性。
(四)合同內(nèi)控評價監(jiān)督不力
醫(yī)院制定了合同內(nèi)部控制制度,但是沒有按照內(nèi)部控制規(guī)范的要求由指定的部門開展對內(nèi)部控制制度的監(jiān)督檢查和自我評價工作,對于涉及國家秘密、工作秘密或商業(yè)秘密泄露沒有明確的管理要求;合同糾紛處理不當,可能損害單位利益、信譽和形象;未收集充分的對方違約行為證據(jù);未按照合同約定追究對方的違約責任;造成內(nèi)部控制制度的落實和執(zhí)行不到位,內(nèi)控制度中存在的缺陷得不到及時整改,影響內(nèi)部控制制度的實施效果。
二、規(guī)范分類整理合同管理流程
在修訂合同管理制度的基礎上,進一步對醫(yī)院的合同管理業(yè)務進行梳理,根據(jù)業(yè)務的類型分類整理合同管理的流程。以A公立醫(yī)院為例,合同可以分為設備采購、物資采購、基建工程、維修工程、服務及其他等類型。每一類合同按照合同管理的環(huán)節(jié)進行整理,主要包括合同的簽訂、履行、檔案管理等環(huán)節(jié)。
(一)合同訂立環(huán)節(jié)的流程
在合同的訂立環(huán)節(jié),醫(yī)院按照合同管理制度中規(guī)定的合同訂立范圍和條件,設計制定了合同審簽表。審簽表由合同承辦部門填寫,填寫的內(nèi)容包括合同的內(nèi)容、類型、編號、招標方式、招標時間、合同單位、合同價款、合同起止時間、合同主要內(nèi)容、各部門審核意見等。通過合同審簽表,方便審核部門對合同訂立的情況逐條進行審核,保證合同在訂立環(huán)節(jié)得到嚴格的控制。
(二)合同履行環(huán)節(jié)的流程
醫(yī)院在合同的履行環(huán)節(jié),按照不同合同種類進行分類管理。對于設備采購、物資采購等,資產(chǎn)管理部門嚴格按照合同約定的內(nèi)容辦理驗收入庫后填寫付款申請書;基建工程、維修合同等,管理部門嚴格按照合同約定的方式,根據(jù)審計部門出具的進度決算或完工決算填寫付款申請書;服務類合同,管理部門嚴格按照服務時間和完成情況填寫付款申請書。財務部門嚴格審核各管理部門提供的付款申請書,根據(jù)科室預算執(zhí)行情況,按照合同約定的付款方式辦理付款手續(xù)。為了保證對合同履行的實時有效監(jiān)控,由合同檔案管理人員對合同的履行情況進行登記,對沒有正常履行的合同及時報告管理科室。
(三)合同管理的流程圖設計
在對合同管理進行分類和流程整理的基礎上,進行流程圖的設計,以流程圖的形式展現(xiàn)出合同管理的各個節(jié)點。對各個節(jié)點進行風險評估及分析,并制定有效的防控措施。以A公立醫(yī)院為例,制定出物資采購合同管理流程圖,如圖1所示。
流程圖將合同管理的全部工作流程程序化、標準化、系統(tǒng)化,可以清楚地展現(xiàn)出合同管理的各個環(huán)節(jié),保證醫(yī)院合同管理的有效性。流程圖還要注意根據(jù)醫(yī)院業(yè)務的變化和政策的調整進行不斷的完善。
三、加強合同內(nèi)部控制規(guī)范的措施
(一)完善合同內(nèi)控制度
醫(yī)院內(nèi)部控制是一項長期且復雜的過程,涉及醫(yī)院的各項經(jīng)濟活動和業(yè)務活動[ 3 ]。醫(yī)院領導要對內(nèi)部控制有正確的認識,明確內(nèi)部控制對醫(yī)院管理的重要性,確保醫(yī)院合同內(nèi)部控制工作的積極開展;具體實施人員要提高對內(nèi)部控制的認識程度,實現(xiàn)合同管理與預算管理、收支管理相結合,保證內(nèi)部控制的有效實施。單位應當建立健全合同內(nèi)部管理制度。單位應當合理設置崗位,明確合同的授權審批和簽署權限,妥善保管和使用合同專用章,對合同實施歸口管理,建立財會部門與合同歸口管理部門的溝通協(xié)調機制。合同歸口管理部門應當加強對合同登記的管理,定期對合同進行統(tǒng)計、分類和歸檔,詳細登記合同的訂立、履行和變更情況,實行對合同的全過程管理,與單位經(jīng)濟活動相關的合同應當同時提交財會部門作為賬務處理的依據(jù)。
(二)加強合同訂立管理
醫(yī)院應當明確合同訂立的范圍和條件,對于影響重大、涉及較高專業(yè)技術或法律關系復雜的合同,應當組織法律、技術、財會等工作人員參與談判,必要時可聘請外部專家參與相關工作。談判過程中的重要事項和參與談判人員的主要意見,應當予以記錄并妥善保管。在當今信息時代,信息化技術可以大大提高工作的準確性,將信息技術運用到醫(yī)院內(nèi)部控制中,將不同的系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接融合,各系統(tǒng)數(shù)據(jù)能夠相互應用,實現(xiàn)信息的最大化利用,保證各系統(tǒng)數(shù)據(jù)相互印證,保證數(shù)據(jù)的真實有效,真正實現(xiàn)信息系統(tǒng)的內(nèi)部控制。
(三)有效監(jiān)控合同履行
醫(yī)院應當建立合同履行監(jiān)督審查制度,對合同履行情況實施有效監(jiān)控,對合同履行中簽訂補充合同或變更、解除合同等應當按照國家有關規(guī)定進行審查。合同履行過程中,因對方或單位自身原因導致可能無法按時履行的,應當及時采取應對措施。醫(yī)院的財會部門應當根據(jù)合同履行情況辦理價款結算和賬務處理。未按照合同條款履約的,財會部門應當在付款之前向合同管理部門負責人報告。
(四)有效處理合同糾紛
醫(yī)院要加強對合同糾紛的管理,當合同發(fā)生糾紛時,醫(yī)院應當在規(guī)定時效內(nèi)與對方協(xié)商談判。合同糾紛協(xié)商一致的,雙方應當簽訂書面協(xié)議;合同糾紛經(jīng)協(xié)商無法解決的,經(jīng)辦人員應向單位有關負責人報告,并根據(jù)合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。
(五)提高評價監(jiān)督效果
醫(yī)院要健全有效的內(nèi)部控制全面監(jiān)督機制,實現(xiàn)業(yè)務管理和財務管理的程序化、標準化和信息化,保證內(nèi)部控制制度的有效實施。只有通過醫(yī)院內(nèi)部審計或紀檢部門定期對醫(yī)院內(nèi)部控制規(guī)范的實施情況及效果進行檢查評價,才能夠促進內(nèi)部控制制度的不斷完善,讓內(nèi)部控制真正落到實處,確保內(nèi)部控制真正發(fā)揮作用,保障醫(yī)院業(yè)務穩(wěn)健高效運行,提升醫(yī)院管理水平和服務效率。
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