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        淺析企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)

        2016-07-12 09:32:20姚鋒中
        大科技 2016年26期
        關(guān)鍵詞:管理企業(yè)

        姚鋒中

        (國(guó)網(wǎng)福建南安市供電有限公司)

        淺析企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)

        姚鋒中

        (國(guó)網(wǎng)福建南安市供電有限公司)

        本文闡述企業(yè)內(nèi)部控制的目標(biāo)、要素及原則,并對(duì)公司其內(nèi)部控制建設(shè)及執(zhí)行情況進(jìn)行分析,以財(cái)務(wù)內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)為重點(diǎn),建立健全公司組織機(jī)構(gòu),梳理辨識(shí)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),完善內(nèi)控流程,確保財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性,為公司內(nèi)控成為長(zhǎng)效機(jī)制奠定了良好的基礎(chǔ),促進(jìn)公司可持續(xù)健康發(fā)展。

        1 內(nèi)部控制的目標(biāo)、要素及原則

        1.1 內(nèi)部控制的目標(biāo)

        內(nèi)部控制,是指由企業(yè)董事會(huì)、管理層和全體員工共同實(shí)施的、旨在合理保證實(shí)現(xiàn)企業(yè)基本目標(biāo)的一系列控制活動(dòng)。一般而言,內(nèi)部控制的目標(biāo)有以下幾個(gè)方面:

        企業(yè)戰(zhàn)略→經(jīng)營(yíng)的效率和效果→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及管理信息的真實(shí)可靠→資產(chǎn)的安全完整→遵循國(guó)家法律法規(guī)和有關(guān)監(jiān)管要求。

        1.2 內(nèi)部控制的基本要素

        (1)內(nèi)部環(huán)境。是影響、制約企業(yè)內(nèi)部控制制度建立與執(zhí)行的各種內(nèi)部因素的總稱,是實(shí)施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)。內(nèi)部環(huán)境主要包括治理結(jié)構(gòu)、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與權(quán)責(zé)分配、企業(yè)文化、人力資源政策、內(nèi)部審計(jì)機(jī)制、反舞弊機(jī)制等內(nèi)容。

        (2)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。是及時(shí)識(shí)別、科學(xué)分析影響企業(yè)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的各種不確定因素并采取應(yīng)對(duì)策略的過(guò)程,是實(shí)施內(nèi)部控制的重要環(huán)節(jié)和內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要包括目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。

        (3)控制措施。是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略所采取的確保企業(yè)內(nèi)部控制目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)的方法和手段,是實(shí)施內(nèi)部控制的具體方式和載體。控制措施結(jié)合企業(yè)具體業(yè)務(wù)和事項(xiàng)的特點(diǎn)與要求制定,主要包括職責(zé)分工控制、授權(quán)控制、審核批準(zhǔn)控制、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、內(nèi)部報(bào)告控制、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析控制、績(jī)效考評(píng)控制、信息技術(shù)控制等。

        (4)信息與溝通。是及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地收集與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)的各種信息,并使這些信息以適當(dāng)?shù)姆绞皆谄髽I(yè)有關(guān)層級(jí)之間進(jìn)行及時(shí)傳遞、有效溝通和正確應(yīng)用的過(guò)程,是實(shí)施內(nèi)部控制的重要條件。信息與溝通主要包括信息的收集機(jī)制及在企業(yè)內(nèi)部和與企業(yè)外部有關(guān)方面的溝通機(jī)制等。

        1.3 內(nèi)部控制制度遵循的基本原則

        合法性原則→全面性原則→重要性原則→有效性原則→制衡性原則→適應(yīng)性原則→成本效益原則。

        2 內(nèi)部控制建設(shè)及內(nèi)部控制執(zhí)行情況

        2.1 公司的內(nèi)部控制系統(tǒng)

        2.1.1 控制環(huán)境

        (1)管理層的理念和經(jīng)營(yíng)風(fēng)格

        公司按照國(guó)網(wǎng)公司以打造“建設(shè)世界一流電網(wǎng),建設(shè)國(guó)際一流企業(yè)”的企業(yè)精品為共同愿景,以“努力超越,追求卓越”為企業(yè)精神,不斷追求卓越,始終堅(jiān)持“誠(chéng)信、責(zé)任、創(chuàng)新、奉獻(xiàn)”的核心價(jià)值觀和以人為本的管理理念。

        (2)治理結(jié)構(gòu)

        本公司自成立以來(lái),根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)的要求,制定了《公司章程》等相關(guān)基礎(chǔ)制度,規(guī)范法人治理,逐步建立、健全了公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)和各項(xiàng)內(nèi)部控制制度,在《公司章程》中明確了董事會(huì)與經(jīng)理各自的權(quán)利與義務(wù),為實(shí)施內(nèi)部控制制度提供了基礎(chǔ)。公司設(shè)立了監(jiān)事會(huì),代表全體股東監(jiān)督公司管理。董事會(huì)依法行使公司的經(jīng)營(yíng)決策權(quán),對(duì)公司內(nèi)部控制體系的建立和監(jiān)督負(fù)責(zé);董事會(huì)對(duì)公司的重大事項(xiàng)提出建議。監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu),監(jiān)督公司董事、經(jīng)理層及其他高管人員是否依法履行職責(zé)。公司經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織實(shí)施董事會(huì)的決議事項(xiàng),主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。

        (3)人事政策與實(shí)際運(yùn)作

        公司堅(jiān)持以人為本,始終把人才放在第一位,尊重人、關(guān)心人、激勵(lì)人、培養(yǎng)人,尊重員工的個(gè)性與成長(zhǎng)訴求,尊重員工的積極性、創(chuàng)造性,為每個(gè)員工提供了實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值的平臺(tái),鼓勵(lì)員工通過(guò)個(gè)人奮斗實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值,促進(jìn)企業(yè)與員工的共同發(fā)展。公司實(shí)行全員勞動(dòng)合同制,制定了系統(tǒng)的人力資源管理制度,對(duì)人員錄用、員工培訓(xùn)、工資薪酬、福利保障、績(jī)效考核、內(nèi)部調(diào)動(dòng)、職務(wù)升遷等進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定,并建立了一套完善的績(jī)效考核體系。

        (4)管理控制方法

        公司根據(jù)自身的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和管理幅度建立、健全了內(nèi)部組織機(jī)構(gòu),設(shè)有辦公室、發(fā)展建設(shè)部、安全監(jiān)察質(zhì)量部(保衛(wèi)部)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、人力資源部、黨群工作部(工會(huì)、紀(jì)委辦公室、團(tuán)委、品牌建設(shè)中心)、電力調(diào)控中心、運(yùn)維檢修部、營(yíng)銷部(客戶服務(wù)中心)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理部等職能、生產(chǎn)部門。并制定了相應(yīng)的崗位職責(zé),各職能部門之間職責(zé)明確,相互制約。

        2.1.2 控制活動(dòng)

        (1)貨幣資金控制方面

        執(zhí)行國(guó)網(wǎng)公司《資金管理辦法》、《資金集中支付管理細(xì)則》、《資金安全管理辦法》、《銀行賬戶管理細(xì)則》等內(nèi)控制度,公司單獨(dú)設(shè)置出納崗位,出納和稽核崗位分開,崗位設(shè)置不存在不相容崗位混崗的現(xiàn)象。貨幣資金的收付能按照授權(quán)批準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,能定期核對(duì)銀行賬戶資金,未達(dá)賬及時(shí)清理。銀行賬戶印鑒和網(wǎng)上銀行支付密鑰做到了分開保管和使用?,F(xiàn)金及有價(jià)證券等票據(jù)都在保險(xiǎn)柜中妥善保管。按規(guī)定開立銀行賬戶,編制各銀行賬戶余額報(bào)表,資金信息能及時(shí)反饋到管理層。

        (2)應(yīng)收和預(yù)付款項(xiàng)控制方面

        公司加強(qiáng)應(yīng)收和預(yù)付款項(xiàng)的管理,應(yīng)收和預(yù)付款項(xiàng)發(fā)生及處置的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)健全,能按照客戶情況結(jié)合賬齡對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)實(shí)施分類管理并采取有效手段催收,不定期通過(guò)與往來(lái)客戶函證等方式,核對(duì)應(yīng)收和預(yù)付賬款,并按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定對(duì)應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款進(jìn)行核算和報(bào)告。

        (3)存貨控制方面

        公司物供中心是負(fù)責(zé)公司存貨管理的主要部門,公司制定了較健全的存貨管理制度,并在實(shí)際工作中嚴(yán)格執(zhí)行。公司存貨進(jìn)行分類管理,并對(duì)存貨的防火、防盜和防變質(zhì)建立相應(yīng)的責(zé)任追究機(jī)制。存貨驗(yàn)收、發(fā)出、盤點(diǎn)、保管及處置的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)健全。定期和不定期對(duì)存貨進(jìn)行清查盤點(diǎn),定期與財(cái)務(wù)資產(chǎn)部核對(duì)材料保管賬,發(fā)生毀損和積壓存貨等都會(huì)按規(guī)定的手續(xù)辦理處置和銷賬手續(xù)。

        (4)固定資產(chǎn)控制方面

        執(zhí)行國(guó)網(wǎng)公司《固定資產(chǎn)管理辦法》等內(nèi)控制度,使固定資產(chǎn)管理有章可循。公司各部門各司其職,各履其責(zé)。從資產(chǎn)購(gòu)建、驗(yàn)收、入賬、使用、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢、處置各環(huán)節(jié)基本做到可控、在控、能控。

        (5)成本費(fèi)用控制方面

        執(zhí)行國(guó)網(wǎng)公司《成本管理辦法》、《原始憑證管理辦法》、《差旅費(fèi)管理辦法》等內(nèi)控制度,同時(shí),公司根據(jù)實(shí)際情況,制定《財(cái)務(wù)收支管理辦法》,要求成本費(fèi)用業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)健全,審批程序不能越權(quán)。

        公司成本預(yù)算的編制是由各相關(guān)職能部門提交下一年度的預(yù)算建議,財(cái)務(wù)部門編審,并以書面形式報(bào)公司預(yù)算委員會(huì)討論、審批下達(dá)。

        2.1.3 對(duì)控制的監(jiān)督

        公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)理等領(lǐng)導(dǎo)等人員的履職情況及公司依法運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督。公司紀(jì)委辦公室開展內(nèi)部審計(jì)、督查工作,監(jiān)督公司的經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)控執(zhí)行等情況。通過(guò)定期的日常審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì),及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制的缺陷和不足,詳細(xì)分析問(wèn)題的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因,提出整改方案并監(jiān)督落實(shí),出具獨(dú)立的審計(jì)意見,定期將工作總結(jié)及工作計(jì)劃向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。

        2.2 公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況

        2.2.1 預(yù)算管理制度

        本著“事前計(jì)劃,事中控制,事后總結(jié)”的原則,為提高公司經(jīng)濟(jì)效益,公司制定了《預(yù)算管理制度》,對(duì)預(yù)算的編制、預(yù)算執(zhí)行與分析、預(yù)算調(diào)整與考核等作出了具體規(guī)定,公司的日常運(yùn)行工作主要圍繞以預(yù)算為中心的管理制度進(jìn)行。

        2.2.2 會(huì)計(jì)控制制度

        公司執(zhí)行省公司會(huì)計(jì)核算管理辦法,明確會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和財(cái)務(wù)報(bào)告的處理程序,以合理保證各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),公司已建立包括交易授權(quán)控制、責(zé)任分工控制、憑證與記錄控制、資產(chǎn)接觸與記錄控制等的相關(guān)會(huì)計(jì)控制程序。

        3 結(jié)語(yǔ)

        公司自改制以來(lái),在公司治理、規(guī)范運(yùn)作等方面取得了很大的成效,但隨著公司的發(fā)展和經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化,難免會(huì)出現(xiàn)一些不足之處,公司將在今后不斷完善并嚴(yán)格執(zhí)行公司內(nèi)部控制制度,保證公司內(nèi)部控制制度健全完善并有效運(yùn)行。

        F275

        A

        1004-7344(2016)26-0243-02

        2016-9-1

        姚鋒中(1977-),中級(jí)會(huì)計(jì)師,本科,會(huì)計(jì)。

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