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        變“閉門預(yù)算”為“開門預(yù)算”

        2014-04-29 00:00:00張長斌
        新理財·政府理財 2014年8期

        近年來,江蘇省盱眙縣緊緊圍繞建立新型公共財政,加快了財政預(yù)算管理、國庫集中支付、非稅收入管理、縣鄉(xiāng)財政體制、轉(zhuǎn)移支付等改革步伐。2013年,進一步深化了部門綜合預(yù)算改革,通過實行預(yù)算改革,變過去財政一家“閉門預(yù)算”為部門直接參與的“開門預(yù)算”,預(yù)算方法由傳統(tǒng)的“基數(shù)預(yù)算”轉(zhuǎn)為科學(xué)的“零基預(yù)算”。特別是實行部門綜合預(yù)算后,各單位預(yù)算編制的責(zé)任意識進一步增強,理財行為進一步規(guī)范,預(yù)算約束效力進一步凸顯,“一個部門一本預(yù)算”改革目標(biāo)初步實現(xiàn)。

        規(guī)范流程

        自《預(yù)算法》實施以來,盱眙縣一貫高度重視財政預(yù)算工作,預(yù)算管理逐步走上了科學(xué)化、精細化、規(guī)范化和法治化軌道。先后出臺了《關(guān)于進一步加強財政資金支出管理的意見》、《盱眙縣財政國庫管理制度實施辦法》、《盱眙縣政府性債務(wù)管理辦法》、《盱眙縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》、《盱眙縣國有企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》等一系列文件,從預(yù)算編制到審批,從預(yù)算執(zhí)行到調(diào)整,從預(yù)算監(jiān)督到績效評價,從預(yù)算編制過程的公開,再到?jīng)Q算結(jié)果公開等各個環(huán)節(jié),都嚴(yán)格按照《預(yù)算法》規(guī)定的程序和要求去做。特別是在操作程序上,嚴(yán)格執(zhí)行“二上二下” 和“上下結(jié)合”編制流程。每年10月份,全縣統(tǒng)一布置下一個年度預(yù)算編制工作時,由預(yù)算單位根據(jù)本單位實際和上級有關(guān)政策要求,編制預(yù)算建議數(shù)。預(yù)算建議數(shù)上報財政部門后,縣財政部門根據(jù)預(yù)算制度和標(biāo)準(zhǔn)及財力情況,經(jīng)審核后確定預(yù)算單位下一年度預(yù)算控制數(shù)。縣財政部門將預(yù)算控制數(shù)反饋給預(yù)算單位征求意見,在此基礎(chǔ)上,縣財政部門匯總?cè)h各預(yù)算單位下一個年度預(yù)算控制數(shù)。大約在12月份,縣財政部門將預(yù)算控制數(shù)報縣政府研究審定。縣政府將審定過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時通知財政部門按要求進行修改,形成下一個年度預(yù)算草案數(shù)。每年預(yù)算草案經(jīng)人代會審議批準(zhǔn)后,形成真正的預(yù)算數(shù)。財政部門在15天時間內(nèi)將預(yù)算數(shù)及時批復(fù)到各部門,并要求縣級部門及時批復(fù)給下屬單位。

        從2013 年10月起,盱眙縣又著手編制縣級部門綜合預(yù)算,從2014年開始起正式施行,這也是近幾年變化比較大的一次??h級部門綜合預(yù)算在遵守“收支平衡、真實可靠、節(jié)約統(tǒng)籌”的精神下,實行“核定收入、以收定支、差額補助、超收分成、欠收不補”的原則,統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外收支。部門預(yù)算收入主要包括部門及所屬事業(yè)單位取得的財政撥款、各項非稅收入、專項收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和其他收入。預(yù)算單位收入的測算是按前3年各項收入實際情況,結(jié)合下一年度各種收入增減因素綜合考慮,按收入類別逐項測算編制2014年收入計劃。對超額完成年度計劃的單位,按超收比例分檔確定不同的分成辦法。超收低于30%的,縣財政和預(yù)算單位按3:7分成;超收30%以上的,縣財政和預(yù)算單位按4:6分成。

        為了安排好支出預(yù)算,盱眙縣財政部門動了不少腦筋,將支出預(yù)算分為基本支出和項目支出兩部分。基本支出只安排人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和公務(wù)車輛經(jīng)費。根據(jù)單位性質(zhì)和承擔(dān)的社會職能,將全縣所有預(yù)算單位分成行政和事業(yè)兩大類。再根據(jù)行政單位承擔(dān)的工作量,將行政單位分成四檔,每個檔次對應(yīng)不同的公用經(jīng)費和公務(wù)車輛經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)。事業(yè)單位分成兩檔,每檔的公用經(jīng)費和公務(wù)用車維護費的標(biāo)準(zhǔn)也有所區(qū)別。對于項目支出,凡是涉及民生給予重點保障外,其余部分從非稅收入中予以安排。預(yù)算單位非稅收入除安排一部分用于其執(zhí)法、執(zhí)收成本費用外,其余部分納入財政統(tǒng)籌。對不能完成預(yù)算計劃的,欠收部分由單位自行消化。這樣,總體上整合預(yù)算內(nèi)外財力,達到了綜合預(yù)算的科學(xué)性和合理性的要求。

        理順財政分配關(guān)系

        從實行分稅制財政體制以來,盱眙縣縣鄉(xiāng)財政體制隨著經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展,先后使用了4輪財政體制。每一輪財政體制都比較好地劃分了縣鄉(xiāng)財政分配關(guān)系,充分調(diào)動了上下兩級政府當(dāng)家理財?shù)姆e極性。特別是目前仍在使用的財政體制,堅持按稅種劃分收入,按事權(quán)劃分支出。按照事權(quán)與財權(quán)相統(tǒng)一的原則,完善了縣鄉(xiāng)財政分配體制,建立了財政收入穩(wěn)定增長機制,加大了對財政困難鄉(xiāng)鎮(zhèn)的轉(zhuǎn)移支付補助力度,推動了縣鄉(xiāng)兩級經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展。2013年,全縣實現(xiàn)財政總收入42.61億元,同比增長13.7%,首次突破40億元大關(guān);地方公共財政預(yù)算收入達到27.13億元,同比增長17.2%。按同口徑與1995年比,公共財政預(yù)算收入年均增長達26.8%。其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財政預(yù)算收入實現(xiàn)22.61億元,年均增長27.2%。今年1—5月份,盱眙縣財政總收入實現(xiàn)20.78億元,公共財政預(yù)算收入實現(xiàn)14.47億元,同比增長分別為17.3%、10.2%。稅收占比達81.7%。

        盱眙縣在執(zhí)行《預(yù)算法》過程中,能夠按照要求認(rèn)真組織編制和執(zhí)行預(yù)算,采取有效措施提高預(yù)算約束力,除按照《預(yù)算法》的規(guī)定設(shè)置一定數(shù)量的總預(yù)備費以備急需外,年初預(yù)算盡可能一步到位,控制和減少追加。近年來,財政代編預(yù)算大為減少,2013的代編預(yù)算為32609萬元,到2014年減少到27934萬元,下降14.34%。嚴(yán)格執(zhí)行“有預(yù)算不超支,無預(yù)算不列支”,預(yù)算管理中的隨意現(xiàn)象有了根本性改變,預(yù)算收支的嚴(yán)肅性、透明度和約束力有了很大增強。

        在預(yù)算執(zhí)行中,因提標(biāo)擴面等政策剛性支出,縣財政部門根據(jù)預(yù)算執(zhí)行實際情況,提出預(yù)算調(diào)整初步方案,報縣政府決定后,提請縣人大常委會審議,通過后作為追加預(yù)算執(zhí)行。從今年起,縣政府和財政部門自我限權(quán),沒有列入預(yù)算的項目、費用,縣政府堅決不批。超預(yù)算的項目、費用沒有經(jīng)過縣人大批準(zhǔn)的,財政部門也不得安排資金。那個部門提出要求增加預(yù)算的,由該部門首先提出相應(yīng)減去本部門列編的等額其他預(yù)算,減去的本部門預(yù)算也要經(jīng)過縣人大批準(zhǔn)。三是加大預(yù)算公開力度。近年來,盱眙縣著力打造“陽光財政”,不斷加大財政預(yù)算公開的力度,提高財政公信力。在政府收支預(yù)算公開的基礎(chǔ)上,進一步公開縣級部門預(yù)算和決算,在今年年底前,將償試公開“三公”經(jīng)費。

        強化監(jiān)督檢查

        首先是在每年預(yù)算編制工作布置之前,縣財政部門將預(yù)算編制的依據(jù)、編制方法、定員定額標(biāo)準(zhǔn)、編制程序以及工作開展方案等提前向人大通報。在預(yù)算編制過程中,主動邀請人大財經(jīng)委領(lǐng)導(dǎo)參與編制,自覺接受人大監(jiān)督。此外,縣財政部門還采取“請進來,走出去”的方法,增強與人大之間聯(lián)系與溝通。一方面,每年邀請縣人大組織人大代表到縣財政部門開展視察活動,接受人大質(zhì)詢;另一方面。組織預(yù)算業(yè)務(wù)骨干去縣人大對《預(yù)算法》進行解讀,增強人大工作人員對《預(yù)算法》的理解。

        再有是積極推行國庫集中收付制度改革。定期組織縣級預(yù)算單位財務(wù)會審和專項資金財務(wù)檢查,加強預(yù)算執(zhí)行的事前、事中、事后監(jiān)督。收入方面,強化了“收支兩條線”管理,做好“票款分離”、“罰繳分離”工作,促使單位及時將資金上繳財政專戶和國庫,杜絕財政收入“跑冒滴漏”。支出方面,進一步擴大財政直接支付范圍,減少資金中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),加強支出延伸管理。強力推進“公務(wù)卡”結(jié)算改革,提高“公務(wù)卡”結(jié)算費用在“三公”費用中的比重。今年4月份,在蘇北地區(qū)率先在鄉(xiāng)鎮(zhèn)推進“公務(wù)卡”改革,實現(xiàn)“公務(wù)卡”在鄉(xiāng)鎮(zhèn)全履蓋。

        還有財政同級審制度得以固化。每個年度,縣審計部門對縣財政部門進行一次例行預(yù)算執(zhí)行情況審計??h財政部門對審計部門發(fā)現(xiàn)的問題和提出的合理化建議,不斷完善管理辦法,做到即知即改。

        從2013年起,在編制公共財政收支預(yù)算的基礎(chǔ)上,試編國有資本經(jīng)營收支預(yù)算。2014年,開始編制政府性基金收支預(yù)算和社會保險基金收支預(yù)算。擬從2015年起,開始編制政府采購預(yù)算。全縣“1+4”財政預(yù)算編制體系初步建成。

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