張敘
8月26日,金鴻控股(000669.SZ)發(fā)布2023年半年度報告,據(jù)公告顯示,今年上半年公司共實現(xiàn)營收6.49億元,實現(xiàn)凈利潤381.48萬元,較去年同期虧損1.05億元實現(xiàn)大幅扭虧為盈。
在報告期間,金鴻控股加快了上游領域的布局,有效保障了所需的氣源,同時根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策的變化,通過多種形式推動了中下游業(yè)務的發(fā)展。此外,在債務方面,公司目前正在有序推進重大資產(chǎn)重組的后續(xù)款項回收工作。在債券債務償付方面,金鴻控股已與絕大部分機構投資者簽署了新的和解或清償協(xié)議,截至目前,大部分債務本金已經(jīng)償付,后續(xù)的還款工作也正在按協(xié)議約定有序進行。而通過債務處置,金鴻控股將進一步修復市場信用,降低融資成本,拓展融資渠道,增強公司的融資能力。
金鴻控股的業(yè)務主要包括燃氣業(yè)務和礦產(chǎn)業(yè)務兩部分。根據(jù)半年報披露,上半年該公司的燃氣業(yè)務實現(xiàn)了6.37億元的營收,占公司總營收的98.17%,可以說燃氣業(yè)務是公司的核心業(yè)務。公司的燃氣業(yè)務主要包括氣源開發(fā)與輸送、長輸管網(wǎng)建設與管理、城市燃氣經(jīng)營與銷售、車用加氣站投資與運營、LNG點供、分布式能源項目開發(fā)與建設等方面。經(jīng)過多年發(fā)展,公司已經(jīng)形成了上中下游一體化的業(yè)務結構,并且在城市燃氣市場采取了“區(qū)域板塊支干線型”的戰(zhàn)略布局,取得了顯著成效。
在經(jīng)營方面,金鴻控股采取了一系列措施來應對行業(yè)和經(jīng)濟環(huán)境的潛在風險。在上游領域,公司積極加強與上游天然氣供應商的合作關系,拓展供應渠道,并提前布局下游市場的氣源供應渠道,以適應市場需求。此外,公司還在國內LNG經(jīng)營與貿(mào)易、LNG進口、LNG物流等方面開展了工作,為多渠道滿足市場需求創(chuàng)造了良好條件。在下游方面,公司加快現(xiàn)有市場開發(fā),通過加快管網(wǎng)改造、提升氣化率等措施,加強原有區(qū)域的市場開發(fā)。對于新開發(fā)區(qū)域,公司根據(jù)需求提供管道氣、CNG、LNG等多種形式的燃氣,滿足用戶需求。同時,公司還加強綜合開發(fā)和合作,努力提升服務質量。
通過以上經(jīng)營舉措,金鴻控股在業(yè)務調整和風險應對方面取得了一定的成績,為公司的未來發(fā)展奠定了基礎。
業(yè)內人士分析指出,金鴻控股在主業(yè)經(jīng)營和風險防范方面已經(jīng)建立了一定的優(yōu)勢。目前,該公司已經(jīng)擁有自己的長輸管線和城市管網(wǎng),為其燃氣業(yè)務在各地區(qū)的深入發(fā)展提供了良好的基礎。此外,金鴻控股與上游氣源供應商保持著長期的合作關系,形成了完整的產(chǎn)業(yè)供應鏈。除此之外,金鴻控股在最近幾年的燃氣業(yè)務擴張中,通過并購重組了多家原地方國營燃氣公司,積累了豐富的燃氣技術人才和管理服務人才。同時,在管網(wǎng)監(jiān)測平臺、安全巡檢和服務渠道等方面也加大了投入力度,取得了良好的效果。在完善的產(chǎn)業(yè)鏈的支持下,金鴻控股在搶占新興市場和深度開發(fā)現(xiàn)有市場方面已具備了良好的競爭優(yōu)勢。
另外,據(jù)機構研究顯示,近年來天然氣占一次能源消費總量的比重不斷提升,國家能源局目標2030年該比重達15%。據(jù)《天然氣與LNG》預測,我國一次能源消費量2030年前后達峰,屆時天然氣消費占比為12.0%。根據(jù)東吳證券研究預測,至2030年我國天然氣消費量將達到5762億方,2022-2030年復合增速為5.8%。預計后續(xù)行業(yè)的持續(xù)增長也將為公司主業(yè)發(fā)展帶來積極推動,屆時也將有望帶動公司的總體經(jīng)營業(yè)績實現(xiàn)持續(xù)向好。
此外,對于債務處置方面的推進,公司在半年報中回復表示,自出現(xiàn)債券違約事項后,企業(yè)一直積極與債權人做好溝通協(xié)調工作,努力通過處置資產(chǎn)、引入戰(zhàn)略投資者等方面措施增強公司償債能力。與此同時,公司也加強了法務工作安排,積極做好與債權人、相關法院及中介機構對接溝通工作,強化與相關各級政府、監(jiān)管機構的溝通協(xié)調工作,依法依規(guī)維護公司及股東各項權益。市場分析人士表示,目前公司債券違約后續(xù)影響尚未得到完全消除,資金緊張的局面仍未得到全面改善,這一定程度上限制了公司業(yè)務拓展空間。但據(jù)公告披露,近年來,公司一直努力通過處置資產(chǎn)、債務重組、縮減投資、深度挖潛等方式來積極償付相關債務,優(yōu)化資產(chǎn)結構和消除潛在風險。預計未來待該問題能夠實施完全解決,公司將有望卸下包袱,在業(yè)務端實現(xiàn)輕裝前進。
企業(yè)方面表示,面向未來,公司將努力拓展新業(yè)務區(qū)域,同時配合推進各環(huán)節(jié)投資建設力度,實現(xiàn)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展;并在鞏固發(fā)展現(xiàn)有業(yè)務同時,通過努力加大對優(yōu)質能源項目的并購力度、增強新能源技術開發(fā)的投資力度、強化多種資源的整合力度,持續(xù)向國內最具實力的綜合性清潔能源服務商進軍。