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        精細(xì)化管理視角下關(guān)于加強(qiáng)基層人民銀行內(nèi)部控制的思考

        2022-03-23 10:04:23王婷玉
        吉林金融研究 2022年12期
        關(guān)鍵詞:人民銀行精細(xì)化機(jī)制

        王婷玉

        (中國人民銀行長春中心支行,吉林長春 130051)

        為了促進(jìn)央行服務(wù)效能和內(nèi)部治理水平不斷提升,我省人民銀行系統(tǒng)正在積極推進(jìn)“精細(xì)化”管理工作,而提高內(nèi)部控制管理水平,完善內(nèi)控機(jī)制、制度建設(shè),是推動(dòng)和落實(shí)“精細(xì)化”管理工作的必要階段和有效手段。

        一、內(nèi)部控制精細(xì)化管理的特點(diǎn)與內(nèi)容

        (一)內(nèi)部控制精細(xì)化管理的內(nèi)涵與特點(diǎn)

        內(nèi)部控制精細(xì)化是將精細(xì)化管理做為實(shí)施職能活動(dòng)的主要抓手,以達(dá)到深度優(yōu)化內(nèi)控管理,有效提升內(nèi)控水平,提高業(yè)務(wù)職能活動(dòng)規(guī)范性的目的。其主要特點(diǎn)是分工明確、流程清晰,各項(xiàng)職能活動(dòng)控制嚴(yán)格。這拓寬了內(nèi)部控制的廣度和深度,強(qiáng)化了對各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)崗位的約束,能夠有效提升內(nèi)部控制管理質(zhì)效。

        (二)內(nèi)控精細(xì)化管理的思路

        我們可將內(nèi)部控制精細(xì)化總結(jié)為以下四方面,一是工作內(nèi)容精細(xì)化,將精細(xì)化管理意識(shí)落實(shí)到業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)活動(dòng)中,認(rèn)真把握細(xì)節(jié);二是工作方法精細(xì)化,要將內(nèi)部控制重點(diǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)槿^程管理,將控制關(guān)口前移,做到事前預(yù)測、事中控制、事后總結(jié);三是管理制度精細(xì)化,是要將內(nèi)控制度明確化、具體化,明確把握內(nèi)控關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),有效規(guī)范內(nèi)部控制管理;四是管理監(jiān)督精細(xì)化,提升自我監(jiān)督水平,切實(shí)提高內(nèi)部監(jiān)督效果。

        二、內(nèi)部控制精細(xì)化管理存在的問題

        (一)內(nèi)控體系建設(shè)缺乏系統(tǒng)性,執(zhí)行效果不佳

        近年來,基層人民銀行內(nèi)部控制建設(shè)在機(jī)制、制度建設(shè)上花費(fèi)了更多精力,更多的是在形式上構(gòu)建內(nèi)部控制建設(shè)的框架,沒有結(jié)合實(shí)際,將業(yè)務(wù)管理活動(dòng)與各項(xiàng)控制措施相結(jié)合,也沒有形成一個(gè)決策者、執(zhí)行者和監(jiān)督者相互牽制的局面,限制了內(nèi)部控制體系在基層人民銀行內(nèi)部的發(fā)展進(jìn)程。

        (二)內(nèi)控評(píng)價(jià)體系不完善,內(nèi)控監(jiān)督質(zhì)量較低

        基層人民銀行對建立內(nèi)控評(píng)價(jià)體系主觀能動(dòng)性不強(qiáng),監(jiān)督評(píng)價(jià)各單位、各部門對內(nèi)控建設(shè)和執(zhí)行程度無明確評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。基層人民銀行缺乏對內(nèi)部控制定期或不定期的監(jiān)督檢查,只能依靠各專業(yè)專項(xiàng)監(jiān)督檢查、審計(jì)項(xiàng)目查找部分業(yè)務(wù)的缺陷和漏洞。

        (三)監(jiān)督機(jī)制不完善,內(nèi)控監(jiān)督資源利用不充分

        由于欠缺體系性的內(nèi)部控制監(jiān)督規(guī)劃,人民銀行的內(nèi)控管理工作成效仍不顯著,監(jiān)管資源不能得到充分利用,影響了內(nèi)部控制的執(zhí)行力。一方面,個(gè)別上級(jí)業(yè)務(wù)部門對下級(jí)行相關(guān)業(yè)務(wù)部門的監(jiān)督力度不足,內(nèi)控檢查流于形式,實(shí)施檢查的過程中只關(guān)注工作結(jié)果,不注重過程和細(xì)節(jié),導(dǎo)致內(nèi)控制度執(zhí)行不夠深入。另一方面,內(nèi)控監(jiān)督在具體落實(shí)上難以統(tǒng)籌協(xié)調(diào),負(fù)責(zé)監(jiān)督主管部門與監(jiān)督檢查部門的監(jiān)督對象存在交叉重復(fù),又因?yàn)槿鄙俳y(tǒng)籌調(diào)度,難以貫徹落實(shí),導(dǎo)致浪費(fèi)內(nèi)控監(jiān)督資源的同時(shí),又降低了工作質(zhì)效。

        (四)內(nèi)控環(huán)境弱化,員工責(zé)任感不強(qiáng)

        由于基層人民銀行對內(nèi)部控制環(huán)境概念重視不足,一方面,員工理解不透徹,認(rèn)識(shí)不到位,現(xiàn)有的考核機(jī)制也無法激發(fā)員工的積極性和主動(dòng)性,對內(nèi)控管理的認(rèn)識(shí)性不強(qiáng),考核指導(dǎo)機(jī)制不完善、標(biāo)準(zhǔn)不明確,導(dǎo)致員工參與內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的能動(dòng)性較差,認(rèn)真執(zhí)行內(nèi)控制度的意識(shí)薄弱。另一方面,約束機(jī)制不嚴(yán)格,責(zé)任追究不到位,履職過程中慣性思維、惰性思維占主導(dǎo),對制度的解讀不具體、不深入,在業(yè)務(wù)操作過程中不能嚴(yán)格執(zhí)行制度,用習(xí)慣使然替代制度約束,致使內(nèi)部控制難以有效發(fā)揮效應(yīng)。

        (五)內(nèi)部控制意識(shí)薄弱,對內(nèi)部控制的重要性認(rèn)識(shí)不足

        內(nèi)部控制管理是需要員都參加的,目前,基層人民銀行部分部門和員工強(qiáng)化內(nèi)部控制管理的意識(shí)薄弱,對現(xiàn)代內(nèi)部控制理論知識(shí)知之甚少,內(nèi)部控制思想尚未深入人心,并未真正有效地融入到管理活動(dòng)過程中。

        三、加強(qiáng)內(nèi)部控制精細(xì)化管理的建議

        (一)優(yōu)化內(nèi)部控制框架,以科學(xué)性的視角構(gòu)建內(nèi)部控制體系

        建議總行要貼近基層央行工作實(shí)際,一方面,遵循“廢、改、立”原則,重新梳理現(xiàn)有制度并予以匯編,對現(xiàn)行制度的有效性作出客觀判斷,廢除、修改制度中與實(shí)際工作不適用的部分,將內(nèi)控制度做細(xì)。另一方面,著重關(guān)注業(yè)務(wù)上的關(guān)聯(lián)性,基層人民銀行內(nèi)部控制體現(xiàn)在各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域、各個(gè)操作流程,每一項(xiàng)控制工作與其他項(xiàng)均存在不同程度的關(guān)聯(lián),要全面準(zhǔn)確地分析各個(gè)控制項(xiàng),找出相互間的內(nèi)部沖突點(diǎn)和矛盾點(diǎn),把握構(gòu)建內(nèi)部控制體系的關(guān)鍵,將內(nèi)控管理做精。

        (二)健全內(nèi)控評(píng)價(jià)體系,以前瞻性為指導(dǎo)提高內(nèi)部控制能力

        基層人民銀行要以公正、公平、公開為原則,堅(jiān)持塑造人民銀行科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬?nèi)部控制評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系,堅(jiān)持引導(dǎo)和推進(jìn)基層人民銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作。建議總行可結(jié)合當(dāng)前工作實(shí)際,在各層級(jí)分別建立內(nèi)部控制評(píng)審委員會(huì),提高內(nèi)控評(píng)價(jià)的透明度。內(nèi)控評(píng)價(jià)可涉及以下幾方面:一是評(píng)價(jià)內(nèi)控制度是否動(dòng)態(tài)調(diào)整以適應(yīng)實(shí)際,及時(shí)更正內(nèi)控制度不適用的部分。二是將評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)向行領(lǐng)導(dǎo)反饋,可將該結(jié)果作為以績效考核的評(píng)判指標(biāo)。三是加強(qiáng)整改力度,充分落實(shí)問題認(rèn)領(lǐng)機(jī)制,及時(shí)糾正違規(guī)違紀(jì)行為,消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。

        (三)整合內(nèi)控監(jiān)督資源,以務(wù)實(shí)性為主旨完善內(nèi)控監(jiān)督機(jī)制

        建議總行一是梳理并明確內(nèi)部控制流程,增強(qiáng)業(yè)務(wù)內(nèi)控監(jiān)督的科學(xué)性和有效性,化繁為簡,提高內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理能力。二是成立監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組,統(tǒng)一組織調(diào)配,做到“令出一門,力出一孔”,減少冗雜的檢查次數(shù),節(jié)約監(jiān)督成本,業(yè)務(wù)部門建立定期自查自糾機(jī)制,及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié),以查促管,提升履職效率和效果。三是注重發(fā)揮監(jiān)督合力。進(jìn)一步強(qiáng)化與黨委辦公室、會(huì)計(jì)、人事、紀(jì)檢等部門的協(xié)調(diào)配合,實(shí)現(xiàn)監(jiān)督資源共享,切實(shí)提高工作質(zhì)效。

        (四)注重優(yōu)化內(nèi)控環(huán)境,以精細(xì)化為目標(biāo)營造良好內(nèi)控氛圍

        各分支機(jī)構(gòu)一是嚴(yán)格按照《中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制指引》的要求進(jìn)一步完善內(nèi)部控制體系,建立健全崗位責(zé)任制和監(jiān)督檢查機(jī)制,認(rèn)真執(zhí)行制度,合理調(diào)配資源,加強(qiáng)自身制度建設(shè)和監(jiān)督檢查,有效根除有章不循、屢查屢犯現(xiàn)象,杜絕風(fēng)險(xiǎn)案件的發(fā)生。二是充分發(fā)揮“考核指揮棒”的作用,對本單位有利于內(nèi)部控制的因素加以引導(dǎo),完善考核機(jī)制,加強(qiáng)崗位培訓(xùn),提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì),調(diào)動(dòng)員工的主觀能動(dòng)性。三是明確責(zé)任落實(shí)情況和責(zé)任追究力度,提高內(nèi)控管理的執(zhí)行力,倡導(dǎo)誠信與道德價(jià)值觀,加強(qiáng)職工教育和內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估引導(dǎo)。

        (五)增強(qiáng)內(nèi)控意識(shí),提高自覺性,充分認(rèn)識(shí)內(nèi)部控制重要性

        一方面,基層央行員工應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到內(nèi)控制度建設(shè)是分支機(jī)構(gòu)管理體系的重要組成部分,應(yīng)通過加強(qiáng)培訓(xùn)、日常監(jiān)督和定期管理等多種途徑,從思想和行動(dòng)上落實(shí)內(nèi)控行為規(guī)范,提高自身對內(nèi)部控制管理的認(rèn)識(shí),強(qiáng)化內(nèi)部控制是運(yùn)行機(jī)制,貫穿所有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和業(yè)務(wù)工作的理念。另一方面,應(yīng)強(qiáng)化各崗位人員的主體意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),樹立嚴(yán)格落實(shí)內(nèi)控制度是對中支、黨委和部門負(fù)責(zé),對流程中的自己和他人負(fù)責(zé)的觀念。領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭將內(nèi)控管理理念貫徹到日常工作中,以身作則做表率,帶動(dòng)員工增強(qiáng)內(nèi)控意識(shí)。

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