近日,審計署審計長劉家義向全國人大常委會報告了2014年度中央預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計情況,報告中專門列明了中國核工業(yè)集團公司等14戶中央企業(yè)財務(wù)收支審計結(jié)果。審計署企業(yè)審計司主要負責人表示,總體上看大部分中央企業(yè)面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù),能夠積極貫徹執(zhí)行國家宏觀政策和決策部署。但審計也發(fā)現(xiàn),一些企業(yè)經(jīng)營和財務(wù)管理中不同程度存在違規(guī)問題,有的內(nèi)控制度不完善;有的執(zhí)行中央重大決策部署和宏觀政策有偏差;有的企業(yè)因經(jīng)營管理不善等原因出現(xiàn)巨額虧損;還有的企業(yè)發(fā)生重大違法違紀、損失浪費、嚴重違反中央八項規(guī)定精神的問題。審計有以下三個方面的建議:一是企業(yè)應(yīng)切實貫徹執(zhí)行國家宏觀經(jīng)濟政策和決策部署,積極落實各項產(chǎn)業(yè)政策;二是進一步建立健全企業(yè)內(nèi)部控制制度,規(guī)范重大事項集體決策,落實責任追究制度,加強反腐倡廉建設(shè);三是進一步規(guī)范企業(yè)日常經(jīng)營管理活動,規(guī)范各項經(jīng)營行為,控制成本和經(jīng)營風險。(來源:人民網(wǎng))