發(fā)行概覽:本公司擬向社會公開發(fā)行不超過3410 萬股人民幣普通股(A 股),本次發(fā)行的募集資金總額將視市場情況及詢價確定的發(fā)行價格確定。本次發(fā)行募集的資金總額扣除發(fā)行費用后,將按輕重緩急順序投資于以下項目:新建生產(chǎn)智能化機柜項目、年產(chǎn)130 套模塊化數(shù)據(jù)中心新一代結(jié)構(gòu)機架項目、數(shù)據(jù)中心機柜系統(tǒng)研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。
基本面介紹:公司是一家數(shù)據(jù)中心機房及綜合布線設(shè)備提供商,主要從事服務(wù)器機柜、冷熱通道、微模塊、T-block機架等數(shù)據(jù)中心機柜和數(shù)據(jù)電纜等綜合布線產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于中大型數(shù)據(jù)中心以及智能樓宇布線場景。公司是數(shù)據(jù)中心建設(shè)由工程向產(chǎn)品化轉(zhuǎn)變的重要參與者,以工廠預(yù)制產(chǎn)品為支點,致力于下一代綠色數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的研發(fā)、制造和建設(shè)。
核心競爭力:經(jīng)過多年的技術(shù)及數(shù)據(jù)中心項目經(jīng)驗的積累,公司掌握了機柜系統(tǒng)模塊化等核心技術(shù),可以將機柜系統(tǒng)拆解成可以定制化修改規(guī)格或參數(shù)的通用性模塊,根據(jù)客戶不同機柜系統(tǒng)要求,匹配各個模塊規(guī)格或參數(shù),快速完成機柜主體結(jié)構(gòu)設(shè)計,再對個性化部分進行完善,迅速形成針對性的數(shù)據(jù)中心機柜解決方案。通用性模塊的共線生產(chǎn),具有規(guī)模效應(yīng),可用較少的物料,較低的成本,實現(xiàn)快速交付,滿足不同客戶多樣化機房環(huán)境需求。
公司扎根數(shù)據(jù)中心機房設(shè)備領(lǐng)域多年,依靠模塊化定制及快速交付能力、產(chǎn)品節(jié)能低碳優(yōu)勢、工藝改進及制造成本優(yōu)勢以及產(chǎn)品品質(zhì)及性能優(yōu)勢,在行業(yè)內(nèi)積累了大量知名客戶,建立了優(yōu)質(zhì)的銷售網(wǎng)絡(luò),樹立了良好的業(yè)界口碑,獲得了廣大客戶的認可,成功進入了多家知名企業(yè)的合格供應(yīng)商名單。公司與中興通訊、??低暋Ⅱv訊、維諦技術(shù)、科華數(shù)據(jù)、城地香江等下游知名上市企業(yè)建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。與卓越的下游客戶合作,在數(shù)據(jù)中心機柜系統(tǒng)領(lǐng)域積累了豐富的成功案例,產(chǎn)品終端應(yīng)用于騰訊清遠云計算數(shù)據(jù)中心、中國移動長三角(南京)數(shù)據(jù)中心、上海證券交易所金橋數(shù)據(jù)中心、蔚海智谷數(shù)據(jù)中心、匯天云端數(shù)據(jù)中心等中大型數(shù)據(jù)中心。深度參與機房結(jié)構(gòu)系統(tǒng)設(shè)計階段,讓公司積累了眾多成熟解決方案,使公司技術(shù)與產(chǎn)品迅速迭代,形成了良性循環(huán),客戶結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。
募投項目匹配性:“新建生產(chǎn)智能化機柜項目”旨在解決公司目前數(shù)據(jù)中心機柜產(chǎn)品產(chǎn)能不足矛盾,以滿足數(shù)據(jù)中心機柜產(chǎn)品市場需求;“年產(chǎn)130 套模塊化數(shù)據(jù)中心新一代結(jié)構(gòu)機架項目”旨在把握數(shù)據(jù)中心模塊化發(fā)展的行業(yè)趨勢,加大在模塊化數(shù)據(jù)中心機柜的布局;“數(shù)據(jù)中心機柜系統(tǒng)研發(fā)中心建設(shè)項目”旨在對公司數(shù)據(jù)中心機柜系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)水平進行升級。
風險因素:與發(fā)行人相關(guān)的風險、與行業(yè)相關(guān)的風險、其他風險。
(數(shù)據(jù)截至6 月23 日)
發(fā)行概覽:公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股不超過5574.08 萬股,占發(fā)行后總股本的比例為25%。公司擬將首次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額擬投向鋰電池電解液溶劑及配套項目(二期)。
基本面介紹:公司是全球主要的鋰離子電池電解液溶劑制造商之一,憑借行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)、完整的產(chǎn)品線和嚴格的品質(zhì)管理,在電解液溶劑行業(yè)居于領(lǐng)先地位。公司也是高端丙二醇、異丙醇等產(chǎn)品國內(nèi)的主要生產(chǎn)商之一,產(chǎn)品在市場上具有較強的競爭力,有力推進我國醫(yī)藥級丙二醇、二丙二醇等產(chǎn)品的進口替代。
核心競爭力:報告期內(nèi),公司專注于電解液溶劑行業(yè)和精細化學(xué)品行業(yè)領(lǐng)域,始終堅持自主創(chuàng)新和自主研發(fā),通過持續(xù)研發(fā)投入掌握具有知識產(chǎn)權(quán)的全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)。公司是國家高新技術(shù)企業(yè),被認定為“國家專精特新‘小巨人企業(yè)“山東省工程實驗室”“山東省技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)”及鋰電材料類“十大年度客戶信賴品牌”等。截至2022 年12 月31 日,公司擁有已授權(quán)專利77 項,其中發(fā)明專利36 項,實用新型專利41 項;參與制定了8 項國家標準、行業(yè)標準和團體標準。
公司擁有完備的產(chǎn)品體系,是國內(nèi)為數(shù)不多能夠同時提供5 種碳酸酯溶劑的生產(chǎn)企業(yè),也是國內(nèi)精細化學(xué)品的領(lǐng)先生產(chǎn)企業(yè)。公司經(jīng)過多年的研發(fā)和創(chuàng)新,目前擁有電子級碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯,產(chǎn)品種類齊全,能夠一體化供應(yīng),使公司在電解液溶劑行業(yè)具有較強的競爭優(yōu)勢。與此同時,公司擁有高端丙二醇、異丙醇等多種精細化學(xué)品,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于高端樹脂、香精香料、化妝品、醫(yī)藥、煙草、食品等各領(lǐng)域。經(jīng)過多年的發(fā)展和規(guī)劃,公司產(chǎn)品體系逐漸完善,奠定了公司在鋰電池電解液和精細化學(xué)品領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
公司是國內(nèi)較早從事和布局鋰電池電解液溶劑和精細化學(xué)品業(yè)務(wù)的廠商之一,長期以來專注于鋰電池電解液溶劑領(lǐng)域,依托公司在技術(shù)、研發(fā)、質(zhì)量等方面的綜合優(yōu)勢,積累了優(yōu)質(zhì)的核心客戶資源,在全球鋰電池電解液溶劑市場中具有較高品牌知名度。公司先后榮獲鋰電材料類“十大年度客戶信賴品牌”“山東知名品牌”和“山東優(yōu)質(zhì)品牌”等品牌方面榮譽稱號。
募投項目匹配性:公司本次募投項目的實施將全面提升公司的綜合競爭實力,推動公司業(yè)務(wù)規(guī)??焖僭鲩L,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。同時,募投項目的順利實施將進一步提升公司的研發(fā)創(chuàng)新能力,增強公司的核心競爭力。項目建設(shè)對樹立??菩略雌放菩蜗?、振興地方經(jīng)濟、提高企業(yè)經(jīng)濟效益,增強企業(yè)發(fā)展后勁具有重要作用。
風險因素:與發(fā)行人相關(guān)的風險、與行業(yè)相關(guān)的風險、其他風險。
(數(shù)據(jù)截至6 月23 日)
發(fā)行概覽:公司擬公開發(fā)行不超過2197.2549萬股人民幣普通股,具體募集資金數(shù)額根據(jù)市場和詢價情況確定。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后,將按照項目實施的輕重緩急順序,擬投資于以下項目:流體裝備零部件制造項目、流體裝備核心部件擴產(chǎn)項目、技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金、償還有息負債。
基本面介紹:公司主要專注于精密機加工件及連續(xù)鑄鐵件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前,公司已經(jīng)形成“一項核心產(chǎn)品和工藝、兩項核心應(yīng)用領(lǐng)域”的“一體兩翼”的業(yè)務(wù)格局?!耙惑w”指高質(zhì)量連續(xù)鑄鐵件的生產(chǎn)能力,“兩翼”分別是連續(xù)鑄鐵件在空壓機領(lǐng)域的批量應(yīng)用和在液壓裝備領(lǐng)域的批量應(yīng)用。
核心競爭力:公司所處行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),公司擁有連續(xù)鑄鐵件生產(chǎn)及精密機加工件制造領(lǐng)域的多項技術(shù)專利、專有工藝、先進生產(chǎn)加工與檢測設(shè)備。依托于公司精密連續(xù)鑄鐵件生產(chǎn)及加工工藝,公司的產(chǎn)品在致密性、耐磨性、加工精度等方面相比傳統(tǒng)的砂鑄工藝更加先進。公司一直注重研發(fā)投入,2020~2022年,公司研發(fā)投入占營業(yè)收入比例分別為3.35%、3.20%、3.20%,研發(fā)投入年復(fù)合增長率達25.10%。同時,公司十分重視人才培養(yǎng)與對外交流合作,與西安理工大學(xué)建立產(chǎn)學(xué)研合作平臺。截至2022 年12 月31 日,公司已擁有授權(quán)專利98項,其中發(fā)明專利8項,實用新型專利90項。公司是高新技術(shù)企業(yè),憑借出色的研發(fā)能力和產(chǎn)品品質(zhì),獲得國家工信部頒發(fā)的“第二批專精特新‘小巨人企業(yè)”等榮譽,并被認定為“河北省水平連續(xù)鑄鐵技術(shù)創(chuàng)新中心”“邯鄲市工程技術(shù)研發(fā)部”。
公司始終重視產(chǎn)品質(zhì)量及品牌聲譽,積極采用國內(nèi)外通用標準實施產(chǎn)品質(zhì)量控制,通過了ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系認證、ISO14001 環(huán)境管理體系認證。公司根據(jù)ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系的要求確定了公司質(zhì)量管理目標,及質(zhì)量目標所必需的質(zhì)量管理體系過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、資源、信息及控制準則與方法。同時,為提高產(chǎn)品良品率,公司配備了三坐標測量機、洛氏硬度計、直讀光譜儀、萬能材料試驗機、金相顯微鏡、碳硫快速分析儀等一系列先進檢測儀器,并在研發(fā)、采購、生產(chǎn)各環(huán)節(jié)嚴格把控,努力提升產(chǎn)品品質(zhì);在售前、售中和售后環(huán)節(jié),不斷提升服務(wù)質(zhì)量,使得公司產(chǎn)品的客戶滿意程度和服務(wù)體驗一直維持在較高水平。
募投項目匹配性:“流體裝備零部件制造項目”“流體裝備核心部件擴產(chǎn)項目”兩個項目建成投產(chǎn)后,將進一步釋放公司產(chǎn)能,加強“連續(xù)鑄鐵+機加工”一站式服務(wù)能力,為公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新創(chuàng)造提供產(chǎn)能支持?!凹夹g(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目”項目建成后,將大幅提升公司研發(fā)能力與創(chuàng)新能力,有利于公司在復(fù)雜的市場環(huán)境中,通過不斷創(chuàng)新贏得競爭優(yōu)勢。
風險因素:與發(fā)行人相關(guān)的風險、與行業(yè)相關(guān)的風險、其他風險。
(數(shù)據(jù)截至6月23日)
發(fā)行概覽:本次擬公開發(fā)行股票3217.03 萬股,占發(fā)行后總股本的25%。公司募集資金存放于董事會決定的專戶集中管理,做到??顚S?。本次募集資金擬投資以下項目:游戲機核心零部件擴產(chǎn)項目、電子連接器擴產(chǎn)項目、5G 零部件擴產(chǎn)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金項目。
基本面介紹:自創(chuàng)立以來,公司秉承自主創(chuàng)新、自主研發(fā)的經(jīng)營理念,圍繞核心客戶需求持續(xù)進行研發(fā)投入,不斷豐富產(chǎn)品種類及提高技術(shù)含量。目前,公司產(chǎn)品形成以游戲機、VR/AR 設(shè)備的精密零部件為核心,以電子連接器、光纖連接器為重要構(gòu)成的布局。
核心競爭力:自創(chuàng)立以來,公司秉承自主創(chuàng)新、自主研發(fā)的經(jīng)營理念,圍繞核心客戶需求持續(xù)進行研發(fā)投入,不斷豐富產(chǎn)品種類及提高技術(shù)含量,建立了具有獨立知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)體系:一方面,在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計上,公司注重人才建設(shè),不斷提升產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計能力,持續(xù)豐富產(chǎn)品種類及提高技術(shù)含量,開發(fā)設(shè)計的產(chǎn)品很好地適應(yīng)了市場需求,新產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長。報告期內(nèi),公司的游戲機零部件業(yè)務(wù)收入分別為30087.17 萬元、41,260.84 萬元和38112.99 萬元,成為公司營業(yè)收入的主要來源,其中公司生產(chǎn)的Joy-stick 產(chǎn)品于2020 年順利通過Facebook 檢驗,并開始批量供貨,未來隨著下游客戶需求的增長,公司游戲機零部件業(yè)務(wù)收入規(guī)模預(yù)計將不斷提升;另一方面,公司自主研發(fā)的自動化生產(chǎn)設(shè)備及模治具等專用生產(chǎn)設(shè)備已投入使用,形成了集產(chǎn)品、生產(chǎn)設(shè)備及模治具開發(fā)為一體的研發(fā)體系,大大提升了公司的研發(fā)效率。
公司依托自身精湛的模具設(shè)計開發(fā)能力,具備多品種、多批量的柔性生產(chǎn)能力。同時,通過對產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的持續(xù)改良、自動化程度的持續(xù)提升以及供應(yīng)鏈管理,有效地降低了產(chǎn)品生產(chǎn)及采購成本。公司的成本優(yōu)勢能夠幫助客戶降低產(chǎn)品成本,增強終端產(chǎn)品競爭力。此外,公司制定了嚴格的質(zhì)量控制制度,并在人員和設(shè)備方面進行了大量投入,對產(chǎn)品質(zhì)量實施了全程監(jiān)控,公司先后通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認證、ISO14001環(huán)境管理體系認證、IATF16949質(zhì)量管理體系認證、GJB9001C質(zhì)量管理體系認證、IECQ質(zhì)量認證、德國VDE安全認證及美國UL安全認證等國際國內(nèi)標準體系認證,產(chǎn)品質(zhì)量控制能力得到多家國內(nèi)外知名企業(yè)的認可。
募投項目匹配性:募投項目的建設(shè)項目將通過引進先進生產(chǎn)設(shè)備、優(yōu)化工藝流程,提升公司自動化生產(chǎn)水平,為公司進一步實現(xiàn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新夯實業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。研發(fā)中心項目通過引進行業(yè)人才、購置先進實驗設(shè)備,有利于公司跟蹤前沿技術(shù)、實現(xiàn)核心技術(shù)突破,從而加強公司的技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢;補充流動資金項目有利于優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu),增強研發(fā)實力,提升公司業(yè)務(wù)創(chuàng)造及創(chuàng)意能力。
風險因素:與發(fā)行人相關(guān)的風險、與行業(yè)相關(guān)的風險、其他風險。(數(shù)據(jù)截至6 月23 日)
發(fā)行概覽:公司擬公開發(fā)行14534232 股人民幣普通股,募集資金總額將根據(jù)實際發(fā)行數(shù)量及發(fā)行價格確定。本次募集資金扣除發(fā)行費用后,將全部用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目,具體投資項目按輕重緩急排列如下:年產(chǎn)3萬噸用于高端印制線路板、顯示屏等產(chǎn)業(yè)的專項電子化學(xué)品(一期)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。
基本面介紹:公司主要從事PCB所需要的專用電子化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。PCB作為組裝電子元器件和芯片封裝用的基板,是電子產(chǎn)品的關(guān)鍵電子互連件,隨著應(yīng)用領(lǐng)域需求擴大和制造技術(shù)進步,PCB產(chǎn)品類型由普通的單雙面板和多層板發(fā)展出高頻高速板、HDI、軟硬結(jié)合板、類載板、半導(dǎo)體測試板、載板等高端產(chǎn)品。報告期內(nèi),公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于上述高端PCB的生產(chǎn)。
核心競爭力:在研發(fā)方面,公司研發(fā)產(chǎn)品的使用參數(shù)具有較高的容忍性,研發(fā)過程中模擬不同的生產(chǎn)環(huán)境進行測試,以滿足不同產(chǎn)品線的生產(chǎn)要求。在生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生波動時,具有高容忍性的化學(xué)藥水能夠保證PCB 的良品率。在原材料采購方面,公司嚴格把關(guān)原材料的來源和品質(zhì),與行業(yè)內(nèi)知名的供應(yīng)商保持了穩(wěn)定的合作關(guān)系。在進料管控方面,公司嚴格按照進料檢驗標準進行檢驗,同時按照產(chǎn)品配方配制小樣,根據(jù)產(chǎn)品出貨標準進行檢驗。在生產(chǎn)管控方面,公司嚴格按照生產(chǎn)工藝單進行生產(chǎn),多方核對檢查,對生產(chǎn)出來的產(chǎn)品進行測試,達到設(shè)定標準方可灌裝,并留樣。在包線客戶的生產(chǎn)過程中,公司會委派工程師進行現(xiàn)場指導(dǎo),提供生產(chǎn)技術(shù)指引及生產(chǎn)問題分析解決等一系列技術(shù)支持。
在建立以來的多年經(jīng)營發(fā)展中,公司憑借自身突出的研發(fā)能力、過硬的產(chǎn)品質(zhì)量及優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)獲得客戶認可,在業(yè)內(nèi)獲得了良好的品牌形象和影響力。公司與眾多下游優(yōu)質(zhì)企業(yè)建立了良好而穩(wěn)定的合作關(guān)系,包括超毅、深南電路、依利安達、景旺電子、崇達技術(shù)、興森科技、定穎電子、世運電路、生益電子、方正科技、博敏電子、奧特斯、信泰電子、南亞電路等知名企業(yè),為公司未來持續(xù)發(fā)展打下了堅實的客戶基礎(chǔ)。
募投項目匹配性:“高端印制線路板、顯示屏等產(chǎn)業(yè)的專項電子化學(xué)品(一期)項目”的實施,公司擬購置適合高端產(chǎn)品生產(chǎn)的設(shè)備,引進全自動的灌裝線提升生產(chǎn)效率,并通過工藝技術(shù)的提升對原來產(chǎn)品進行改良、調(diào)整和升級,提高產(chǎn)品的適用性與穩(wěn)定性,實現(xiàn)新的盈利增長點,降低市場競爭帶來的經(jīng)營風險。通過“研發(fā)中心建設(shè)項目”的建設(shè),公司將在新建的研發(fā)中心引進高端專業(yè)人才,建造專業(yè)的分析測試實驗室、應(yīng)用試驗線,提高公司在PCB 專用電子化學(xué)品配方及工藝方面的研發(fā)能力,為新產(chǎn)品的推出打下良好的基礎(chǔ),從根本提升公司的核心競爭力。
風險因素:與發(fā)行人相關(guān)的風險、與行業(yè)相關(guān)的風險、其他風險。(數(shù)據(jù)截至6月23日)
發(fā)行概覽:公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行不超過7060 萬股人民幣普通股(A 股),募集資金總額將根據(jù)實際公開發(fā)行的股票數(shù)量及發(fā)行價格確定。本次公開發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額,將投資于以下項目:第三方醫(yī)療器械物流建設(shè)項目、信息化系統(tǒng)升級建設(shè)項目、補充流動資金。
基本面介紹:國科恒泰致力成為中國領(lǐng)先的醫(yī)療器械領(lǐng)域的供應(yīng)鏈綜合服務(wù)商,目前主要從事醫(yī)療器械的分銷和直銷業(yè)務(wù),并在業(yè)務(wù)開展過程中提供倉儲物流配送、流通渠道管理、流通過程信息管理以及醫(yī)院SPD 運營管理等專業(yè)服務(wù)。
核心競爭力:發(fā)行人已經(jīng)建立高效完善的物流網(wǎng)絡(luò)體系,截至報告期期末,公司在全國31 個省市,建立了122 個物流分倉,形成了覆蓋全國的倉儲物流配送網(wǎng)絡(luò),2 小時運輸半徑覆蓋全國約80% 三甲醫(yī)院,滿足生產(chǎn)廠商、經(jīng)銷商及客戶多批次、多品規(guī)、小批量、高頻出入庫的要求。發(fā)行人已經(jīng)形成業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的信息管理系統(tǒng),自主研發(fā)了信息系統(tǒng)核心運營模塊。內(nèi)外部信息平臺信息實時交互實現(xiàn)了業(yè)務(wù)全程可視化與全程追溯,提高了業(yè)務(wù)的流轉(zhuǎn)效率,降低了經(jīng)營過程中的操作風險,滿足產(chǎn)業(yè)鏈條各方參與者日常經(jīng)營管理需求、業(yè)務(wù)開展需求,降低了生產(chǎn)廠商、經(jīng)銷商的信息管理成本的同時,亦可滿足主管部門全過程可追溯監(jiān)管需求。
發(fā)行人主要管理團隊在高值醫(yī)用耗材領(lǐng)域任職超過10年,具有扎實的專業(yè)知識與豐富的從業(yè)經(jīng)驗,對高值醫(yī)用耗材行業(yè)具有深刻理解,市場敏銳度高,在經(jīng)營理念、內(nèi)部管理、產(chǎn)品分析、生產(chǎn)廠商資源整合等方面確保了公司在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。發(fā)行人通過配備專業(yè)化的倉儲設(shè)備和物流人員實現(xiàn)對復(fù)雜庫存的有效管理、精準配臺服務(wù),在保持較低的物流成本和較高運行效率的條件下,出錯率大幅降低,服務(wù)的群體范圍大幅增加,有力支撐公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)步增長。
公司是中國科學(xué)院旗下醫(yī)療大健康業(yè)務(wù)板塊的支柱企業(yè),控股股東東方科儀控股集團有限公司是中科院控股的大型專業(yè)外貿(mào)集團公司,集產(chǎn)品進出口、產(chǎn)品代理、招標、儲運、報關(guān)、寄售、建立國外儀器維修站和保稅庫以及高科技產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體,連續(xù)多年被列為中國最大的500 家進出口企業(yè)之一,強大的股東背景為公司發(fā)展帶來品種資源優(yōu)勢、資金優(yōu)勢、信用優(yōu)勢。
募投項目匹配性:本次公司募集資金投資項目中的第三方醫(yī)療器械物流建設(shè)項目,旨在進一步豐富公司為流通渠道提供的倉儲物流配送的服務(wù)內(nèi)涵,延伸公司的服務(wù)價值鏈;信息化系統(tǒng)升級項目的建設(shè),一方面將更好地實現(xiàn)對公司業(yè)務(wù)模式的信息化支撐;另外一方面也能加速公司信息化服務(wù)能力產(chǎn)品化的進程。
風險因素:與發(fā)行人相關(guān)的風險、與行業(yè)相關(guān)的風險、其他風險。(數(shù)據(jù)截至6 月23 日)
發(fā)行概覽:公司本次公開發(fā)行不超過1000 萬股A 股股票。本次發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費用后,擬投資于以下項目:研發(fā)生產(chǎn)基地新建項目、補充營運資金。
基本面介紹:公司主營業(yè)務(wù)為非標自動化智能裝配設(shè)備、測試設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品為鋰離子電池智能制造裝備與消費電子類智能制造設(shè)備,可廣泛運用于新能源、汽車電子、消費電子等多領(lǐng)域產(chǎn)品的智能生產(chǎn)制造,是實現(xiàn)生產(chǎn)自動化、智能化和高效化的關(guān)鍵裝備。
核心競爭力:公司是國家高新技術(shù)企業(yè)。公司核心管理層多為技術(shù)出身,注重產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新。最近三年平均研發(fā)經(jīng)費支出占主營業(yè)務(wù)收入超過6%。研發(fā)團隊由一百多名資深機械工程師、電控工程師、軟件工程師及IE 工程師組成,研發(fā)設(shè)計經(jīng)驗豐富,可以以客戶需求為導(dǎo)向,準確快速完成滿足客戶需求的產(chǎn)品解決方案。
公司自成立之初即與下游龍頭客戶緊密配合進行了大量工藝驗證工作,將鋰電池制造工藝進行數(shù)字化、代碼化轉(zhuǎn)換,形成了技術(shù)模塊化積累。鋰電池的安全性與鋰電設(shè)備在整個生命周期內(nèi)的穩(wěn)定性息息相關(guān),公司利用數(shù)字化與人工智能技術(shù),保證設(shè)備在生命周期內(nèi)穩(wěn)定的同時降低生產(chǎn)成本。公司注重設(shè)備的標準化,通過模塊化的設(shè)計和組裝,在大幅降低成本的同時保證設(shè)備的性能與長期穩(wěn)定性。此外,公司引入面向產(chǎn)品生命周期各環(huán)節(jié)的設(shè)計理念,在產(chǎn)品設(shè)計之初即綜合考慮鋰電池制造過程中的工藝要求、測試要求、組裝的合理性,同時還考慮到維修要求、售后服務(wù)要求、可靠性要求等。
公司多年來深耕鋰離子電池智能裝備及其他行業(yè)非標自動化設(shè)備,為客戶提供鋰電池的專業(yè)化組裝及測試智能制造裝備,在鋰電新能源領(lǐng)域已經(jīng)建立了較好的品牌與客戶資源優(yōu)勢。公司當前客戶資源優(yōu)質(zhì),國內(nèi)知名電池生產(chǎn)制造企業(yè)如寧德時代、中創(chuàng)新航、瑞浦能源、億緯鋰能、欣旺達、塔菲爾、蜂巢能源、?;履茉吹染c公司建立了長期穩(wěn)定合作關(guān)系。這類優(yōu)質(zhì)客戶信譽良好,電池產(chǎn)能擴張迅猛。據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研統(tǒng)計,未來五年內(nèi)電池廠商產(chǎn)能合計規(guī)劃超2TWh,對公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展將起到巨大推動作用。
募投項目匹配性:本次募集資金投資項目實施后將有效提升公司產(chǎn)能,增強公司整體生產(chǎn)能力、技術(shù)研發(fā)實力和資本實力,有助于公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展,是公司整體提升競爭能力和盈利能力的重要舉措,也是實現(xiàn)公司經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)展目標的重要保證。通過募投項目的實施,公司的研發(fā)場所、辦公環(huán)境及配套設(shè)施將得到大幅改善,通過引進優(yōu)秀的開發(fā)設(shè)計人才,大力增強公司整體開發(fā)設(shè)計能力,對公司的自主創(chuàng)新能力等業(yè)務(wù)創(chuàng)新創(chuàng)造創(chuàng)意性方面具有積極影響。
風險因素:與發(fā)行人相關(guān)的風險、與行業(yè)相關(guān)的風險、其他風險。
(數(shù)據(jù)截至6月23日)