11月份,受上年同期“兩權價款”集中入庫影響,當月非稅收入大幅下降,全省一般公共預算收入當月降幅較大,收入累計增速進一步回落;全省一般公共預算支出累計增速延續(xù)小幅下降態(tài)勢,但仍保持兩位數(shù)增長。全省財政收支增速持續(xù)回落,整體運行壓力明顯加大。
1.收入因素分析。一是上年結轉稅收對收入增幅拉動明顯。今年以來,上年稅收延緩至今年入庫137億元,同口徑拉動稅收增收77億元,占到全部增收額的84.7%。二是“兩權價款”因素對收入增速影響較大。財政專戶結存入庫數(shù)同比差額和繳庫方式改變等因素對“兩權價款”影響較大。1-11月份,全省“兩權價款”比上年下降26.9%,減收52.7億元。三是減稅降費政策影響收入大幅減收。今年以來,我省嚴格落實國家各項減稅降費政策,在切實減輕企業(yè)稅收負擔的同時,對地方收入影響較大。據(jù)稅務局統(tǒng)計,截至目前全省減稅降費政策同口徑減少地方收入約186億元。
2.收入結構分析。1-11月份,全省稅收收入占一般公共預算收入的77.2%,比上年增長8.5%;全省非稅收入占一般公共預算收入的22.8%,比上年下降7.7%。全省稅收收入占比近八成,增收額全部來源于稅收收入,稅收占比和增收貢獻明顯提高(上年同期稅收占比74.3%,增收貢獻率61.8%)。一是增值稅、資源稅和企業(yè)所得稅等主體稅種,帶動稅收收入實現(xiàn)增收。二是上年同期“兩權價款”專戶結存集中入庫等因素,影響非稅收入同比下降。
3.收入行業(yè)分析。一是稅收增量近八成來自煤炭、制造業(yè)、房地產(chǎn)三大行業(yè)。1-11月份,煤炭行業(yè)、制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)三大行業(yè)稅收占全部稅收額的69.2%,平均增長9.5%,增收101.8億元,增收額占稅收增收額的76.9%。三大行業(yè)稅收占比和增收貢獻提高(上年同期占比68.5%,增收貢獻率71.3%)。二是新興產(chǎn)業(yè)稅收增長快于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),特別是部分高技術產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)增長較好。1-11月份,除傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)“煤焦冶電”以外的新興產(chǎn)業(yè)完成稅收800.8億元,占全部稅收額的47.1%,比上年增長11%,高于“煤焦冶電”傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)增速(6.3%)4.7個百分點;比上年增收79.4億元,占全部稅收增收額的60%。新興產(chǎn)業(yè)稅收占比和增收貢獻提高(上年同期占比46%,增收貢獻率37.2%)。
4.收入級次分析。1-11月份,全省省、市、縣各級收入進度較快但增速普遍回落。省級收入進度95.5%、市縣收入進度93%,均超過序時進度(91.7%)。11個市中,太原(88.8%)、呂梁(90%)、陽泉(90.6%)3個市的收入進度低于序時進度,其余8個市高于序時進度。其中:忻州(102.1%)已提前完成收入預算。
1.支出保持較高強度。1-11月份,全省一般公共預算支出比上年增支441.3億元,實現(xiàn)11.9%的較高增長,增速比上年同期(11.5%)提高0.4個百分點。今年以來,加快債券發(fā)行進度是帶動全省增支的重要因素。2019年,全省一般新增債券發(fā)行258.4億元,分別在2月、4月、6月、7月、8月、9月分批發(fā)行,一季度發(fā)行進度達到45.9%,上半年達到83%,三季度達到100%。2018年,全省一般新增債券發(fā)行214.4億元,集中在7-10月分4批發(fā)行,三季度發(fā)行進度為84.7%。債券發(fā)行進度的加快,在很大程度上帶動了債券資金支付進度。據(jù)統(tǒng)計,1-11月份,全省一般新增債券資金支出261億元,比上年同期增支104.5億元。
2.支出進度明顯加快。全省各級財政部門切實加強財政支出管理,采取有效措施加快預算下達進度和資金撥付進度,財政支出進度明顯加快。1-11月份,全省財政支出進度為86.9%,高于上年同期(84.6%)2.3個百分點,但仍低于序時進度(91.7%)4.8個百分點。其中:市縣支出進度(91.7%)達到序時進度,高于全省平均進度4.8個百分點。11個市中,除太原(85.1%)、呂梁(86.3%)、晉中(91%)3個市低于序時進度外,其余8個市支出進度均高于序時進度,其中:朔州(97.8%)、忻州(97.3%)、運城(97.1%)、大同(96.1%)、陽泉(96%)、臨汾 (95.9%)、晉城(93.9%)、長治(92.7%)。
3.重點支出保障有力。全省各級財政部門在加快財政支出的同時,全力優(yōu)化財政支出結構,壓減一般性支出,嚴控“三公經(jīng)費”,財政資金繼續(xù)向穩(wěn)增長、惠民生領域傾斜。1-11月份,全省教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等13項民生支出3376.5億元,占全省一般公共預算支出的81.5%,完成年度調(diào)整預算(3729.1億元)的90.5%,增長13.9%,增支413.3億元。納入GDP核算的8項服務業(yè)支出2774億元,增長10.3%,增支258.5億元。