2017年以來,德陽市羅江區(qū)教育局針對無內(nèi)審機構(gòu)和專業(yè)人員導致的審計內(nèi)容單一、效率不高、財務(wù)管理不規(guī)范、礙于情面不能全面披露學校問題、教職工對內(nèi)審的“真實性、公正性”存疑等問題,深入調(diào)研,引入第三方審計機構(gòu)開展財務(wù)收支和校(園)長任期經(jīng)濟責任審計,提高了學校管理水平和群眾滿意度。
該局以審計機構(gòu)是否具有“質(zhì)量”“效率”“責任”意識為準入條件,在審計機構(gòu)庫中擇優(yōu)選擇,采取競爭性談判確定審計機構(gòu)。組織審計人員深入學習教育類法律法規(guī)及基建維修、設(shè)備采購、學生資助、大宗物品采購等專項管理制度,增強內(nèi)審針對性。簽訂《廉政審計承諾書》,通過聽取匯報、座談訪談、查閱憑證、核對賬務(wù)科目等形式,對學校財務(wù)資金管理使用情況進行認真審計。2017年全年實施審計項目26個,審計金額19839.15萬元。其中,財務(wù)收支項目9個,審計金額9486.71萬元;校長任期經(jīng)濟責任審計項目5個,審計金額9517.10萬元;基建維修項目12個,審計金額835.34萬元,審減金額79.71萬元,審減率9.54%。
針對發(fā)現(xiàn)的問題,該局建立整改臺賬,定人、定時、定責整改并開展“回頭看”,增強內(nèi)審實效。2017年,共建立問題臺賬15個,制定并落實整改措施28條,完善財務(wù)管理制度5個。明確學校“一把手”審計責任,將審計結(jié)果作為年終督導評估的重要內(nèi)容。實行“審計檢查先行、追究問責跟進”工作機制,確保校長履職盡責,管好用好財務(wù)資金。組織校長和財務(wù)人員學習審計中的典型問題、解決措施、審計法律法規(guī)、財務(wù)違規(guī)違紀典型案例,簽訂黨風廉政建設(shè)和治理亂收費責任書,著力增強紅線、法紀、政策、規(guī)范和科學管理“五種意識”。制定并落實基本建設(shè)管理辦法、財務(wù)公開等制度,堅持每季度開展片區(qū)聯(lián)查會審,建立通報、約談、問責制度,對審計發(fā)現(xiàn)的重大案件線索,依法依規(guī)向區(qū)紀委綜合派駐組及時移交,對違紀違規(guī)現(xiàn)象堅決做到“零容忍”。